Добрый день,
При закрытии месяца образуется разница на 20 счете между БУ и НУ за счет отпусков+взносы, которые списываются за счет резерва с 96 счета. Эта разница остается «висеть» на 20 счете. Как это закрыть? Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если резерв в НУ не рассчитывается, то при проведении отпуска, при наличии остатков оценочных обязательств, проводки будут:
БУ дт96-кт70
НУ дт20 (или другой счет) -кт70
Но при этом при начислении самих резервов, должна была пройти проводка только по БУ:
БУ дт20(или другой счет) -кт96
Нужно проверить ОСВ по 96 счету, нет ли разницы там.