Здравствуйте.
Ошиблись в оплате за работу в выходной день. Включили перелет 5,08 час. 05.08 как в выходной, а он был рабочим днем. Обнаружили в сентябре. Период закрыт.
Как сделать пересчет в текущем периоде?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Есть два варианта исправления:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за Ваш отклик.
Табель отдельно не создавали. Текущим месяцем создала табель за август по этому сотруднику и удалила РВ 5,08 (табель от 13.09).
При расчете аванса корректировка не отразилась. После начисления за август двойная оплата за 5,08 час. сторно.
Если исправить Табель за август, то Разовое начисление создавать все равно надо?
Возможно удержать при выплате аванса эту сумму и не ждать зарплаты?
В программе создана Работа в выходной день. Этот документ уже исправлять нельзя? Вручную исправить сам приказ на работу в выходной день на верные даты?
Если создается только разовое начисление на -5,08 час, то аналика Оплата в 2-м размере?
Эти часы 5,08 уже не корректируются в общем объеме времени или на них не надо обращать внимание?
Попробовала через Разовое начисление от 13.09. Какой период д.б. указан август или сентябрь в Дате начала/Дате конца?
Если оформлять через «Разовое начисление», то период лучше указать текущий. Только нужно учитывать один момент, т.к. у нас будет сторно по коду дохода НДФЛ 2000, то в этом месяце должна быть положительная сумма по этому коду, чтобы в справке 2-НДФЛ всё было корректно.
Можно для корректировки создать начисления с видом назначения «Прочие начисления и выплаты», указать, что оно будет начисляться документом «Разовое начисление» фиксированной суммой. Остальные настройки будет как для оклада. Вытеснения можно не указывать.
Исправить документ «Табель учета рабочего времени» можно, но только если он был проведен в прошлом периоде. Т.е. нам этот вариант не подходит.
Нам бы подошел вариант с ссылкой «Исправить» в документе «Работа в выходные и праздники», но разработчики в данный документ такую возможность не добавили.
Т.е. сейчас перерасчет зафиксируется только если мы исправим первичный документ. Этот вариант нам не подходит.
Поэтом остается только провести «Разовое начисление».
Елена, а в аванс как удержать эту сумму? Не уменьшаются выплаты на эту сумму. Только в ЗП. В ЗП не хочется, т.к. перейдет НДФЛ на октябрь.
Если ввела табель от 13.09., но август, то изменения прошли.
Добрый день!
В варианте с табелем, программа после его проведения, в разделе Зарплата — Сервис — Перерасчеты зарегистрирует перерасчет:
Нужно нажать «Доначислить сейчас»:
И выбрать вариант выплаты — с авансом:
Тогда мы сможем удержать сумму в аванс:
Здравствуйте, Елена.
Большое спасибо. В результате внесла изменения в табель 13.09 за август, перерасчет, доначисление. В аванс не попадало, т.к. ставила выплаты в межрасчетный период 20.09, а не в аванс. Получилось.
Нужно делать перерасчет взносов? Если да, то какой месяц регистрации указать?
При проверке расчетов взносов за август взносы по сотруднику выделены красным.
03.09 поданы Персонифицированные сведения за август по дате 31.08. Скажите, пожалуйста, после перерасчета в сентябре 13.09 за август верно, что суммы должны измениться? Или дата заполнения сведений должна быть все-таки 31.08 и тогда изменений нет?
Изменения по командировке прошли по сумме суточных и перерасчету. В корректировке Персонифицированных сведений подтянулся 1 сотрудник, а общая сумма для всех изменилась. Как быть?
Добрый день! В схеме с перерасчетом есть такая особенность: страховые взносы программа относит в месяц первоначального начисления — август 2024.
Можно создать документ «Перерасчет страховых взносов». На закладке «Сведения о доходов» внести сумму дохода (перерасчета) со знаком плюс и месяцем «август 2024» и такую же, но со знаком минус и месяцев «сентябрь 2024». Далее нажать «Рассчитать». Тогда по страховым взносам перерасчет пройдет в сентябре.
Добрый день, Елена.
Перерасчет провела. Получилось, что взносы августа восстановились, отражение ЗП в бухучете не трогала (было проведено до перерасчета). Изменения будут в сентябре.
Кажется, что верно.
Спасибо большое за помощь.
Добрый день, Елена! Для контроля ещё можно сформировать РСВ, проверить раздел 3.
Елена, большое спасибо за Ваши ответы и подсказки.
???