Документ Счет-фактура полученный на аванс в 1С

Последнее изменение: 12.07.2023

Документ Счет-фактура полученный на аванс предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков на выданный аванс. Заполнять документ удобно автоматически на основании документа перечисления предоплаты:

В статье подробно разобраны варианты создания документа вручную и на основании документа перечисления предоплаты. Вы узнаете:

  • порядок заполнения счетов-фактуры выданных на аванс;
  • какие данные автоматически заполняются в форме документа, созданного на основании документа предоплаты;
  • особенности заполнения разных ставок НДС в форме документа, созданного на основании документа предоплаты;
  • особенности заполнения поля Основание при ручном формировании документа.

Эта информация поможет быстро и правильно вводить счета-фактуры выданные на аванс в 1С.

Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»

Лучше создавать документ на основании документов перечисления оплаты: кнопка Создать на основании – Счет-фактура полученный
Покупки – Покупки – Счета фактуры полученные.

Особенности заполнения:

  • можно создать только один счет-фактуру на один документ оплаты;
  • регистрируется в разрезе контрагента и документа оплаты, разделения по договорам нет;
  • Вид счета фактурыНа аванс;
  • Код вида операции02 «Авансы полученные».

Контролировать заполнение:

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(3 оценок, среднее: 3,67 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете