Документ Счет-фактура полученный на аванс предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков на выданный аванс. Заполнять документ удобно автоматически на основании документа перечисления предоплаты:
В статье подробно разобраны варианты создания документа вручную и на основании документа перечисления предоплаты. Вы узнаете:
- порядок заполнения счетов-фактуры выданных на аванс;
- какие данные автоматически заполняются в форме документа, созданного на основании документа предоплаты;
- особенности заполнения разных ставок НДС в форме документа, созданного на основании документа предоплаты;
- особенности заполнения поля Основание при ручном формировании документа.
Эта информация поможет быстро и правильно вводить счета-фактуры выданные на аванс в 1С.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО»
Лучше создавать документ на основании документов перечисления оплаты: кнопка Создать на основании – Счет-фактура полученный
Покупки – Покупки – Счета фактуры полученные.
Особенности заполнения:
- можно создать только один счет-фактуру на один документ оплаты;
- регистрируется в разрезе контрагента и документа оплаты, разделения по договорам нет;
- Вид счета фактуры — На аванс;
- Код вида операции – 02 «Авансы полученные».
Контролировать заполнение:
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
- платежно-расчетного документа в документах предоплаты:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете