1С Проф 3.0 (3.0.156.21) ОСНО
Добрый день! Организация оказывает услуги грузоперевозки. У водителей разъездной характер труда. В связи с этим один раз в неделю начисляем им суточные за неделю и выплачиваем. Подскажите пожалуйста, как правильно начислять в 1С 8.3 компенсацию за разъездной характер труда. Производим начисление через:
1) ЗАРПЛАТА И КАДРЫ — начисление зарплаты- аванс.
2) Операции введенные в ручную делаем проводку Д26К73.03
3) Далее создаем ведомость в банк, выплачиваем.
А когда в конце месяца начисляем заработную плату, получается, что к выплате сумма к выплате заработной платы автоматически не попадает в ведомость. Получается, как бы, что у работников уже была выплата и к выплате сумма не причитается.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если выплата компенсации производится в межрасчет, то рекомендуется проводить её начисление отдельным документов «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет». Только перед начислением зарплаты этот документ нужно будет временно распроводить, далее заполнять документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» для начисления зарплаты, проводить. Далее проводить документ по начислению компенсации.
Только потом нужно будет зайти в документ документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет», где начисляли зарплату, перейти справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ, затем снова Ещё — Пересчитать взносы.
Добрый день!
Спасибо за ответ! Все понятно, буду пробовать сделать. Единственное, НО, это все длится у меня с сентября 2023, там уже закрытый период. Если не перепровести тот период, то программа так и будет видеть переплату сотруднику?
В данном случае можно 2023 год оставить как есть, а скорректировать задолженность на 31.12.23 или на 01.01.24, или на 01.08.24 документом «Операция».
В этом случае смотрим, например на 01.08.24 в расчетном листке какая задолженность числится за сотрудником. Потом заходим в документ «Операция», заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавляем три регистра накопления: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Нужно будет добавить записи в эти регистры на сумму задолженности. Пример записей можно посмотреть по кнопке ДтКт в любой ведомости. Только у нас будет вид движения «Приход».
Возникает еще вопрос. Подскажите пожалуйста:
1) вкладку «Бухгалтерский и налоговый учет» нужно заполнять?
2) в закладке «Группа начисления удержания выплаты» какую правильно выбрать статью?
Вкладку «Бухгалтерский и налоговый учет» не заполняем.
В поле «Группа начисления удержания выплаты» можно выбрать «Начислено»
Спасибо огромное за оперативный ответ! Думаю разберусь.
???