Добрый день! 1С: Предприятие8.3(8.3.18.1741) ЗУП 3.1/3.1.23.20. ОСНО.
Помогите, пожалуйста разобраться.
Увольнение работника произошло 30.08.2021. Работник обратился в суд и выиграл. Судом предписано: без восстановления работника
1. Признать увольнение незаконным.
2.Изменить формулировку и дату увольнения на 27.06.2022.
3.Взыскать зарплату за время вынужденного прогула с 31.08.2022 по 27.06.2022 в размере- 298 294,00 руб., компенсацию морального вреда-30 000,00 руб., расходы на юр.услуги-5 000,00 руб.
29.08.2022 Банком по ИЛ взыскано 303 294,00 руб. (ЗП и суд.расходы). Вся сумма списана хаотично с четырех счетов организации. При этом компенсация морального вреда сначала была заблокирована, но в итоге не была списана. В Решении суда НДФЛ не выделен. Т.е. удержать нет возможности.
Увольнение работника (30.08.2021) было оформлено документом УВОЛЬНЕНИЕ СПИСКОМ. Из данной формы ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ сделать возможности нет.
Сформированы след. документы:
1. Отсутствие с сохранением оплаты датой списания банком на сумму 298 294,00 руб. с выделением НДФЛ.
2. Разовое начисление компенсации мор.вреда на сумму 30 000,00 руб.
3. Разовое начисление компенсации судеб.расходов на сумму 5 000,00.
4 Ведомость на выплату ЗП (НДФЛ к перечислению НОЛЬ), ведомость на выплату компенсации суд. расходов.
При синхронизации в бухбазу выгружаются начисления через 70 счет.
Вопрос как в платежных поручениях отразить списание банком. Если делать. как выплату ЗП- не получается подцепить ведомости. Суммы разбиты на 4 платежки. В ведомостях указан основной р/с (зарп/проект). Может лучше сделать это другими документами? (Через другой счет-не зарплатный)? Или в Бухбазе сделать перекидку на другой счет?
Правильно ли попадает сумма заработка за вынужденный прогул и НДФЛ в отчет 6-НДФЛ. Только в Раздел 2 стр. 110, 112, 140, 170.
И, подскажите, пожалуйста, как сумму НДФЛ (не удержанный) закрыть в ЗУП? Раньше это делалось через 2-НДФЛ в налоговый орган. Теперь эта форма за текущий год недоступна.
Здравствуйте!
Вопрос как в платежных поручениях отразить списание банком.
Я думаю, что проводка тут должна быть Дт 70 Кт 51, а значит можно провести как обычную выплату зарплаты. Или я не права?
Если делать. как выплату ЗП- не получается подцепить ведомости
В чем именно проблема? Делаете как обычно?
Правильно ли попадает сумма заработка за вынужденный прогул и НДФЛ в отчет 6-НДФЛ. Только в Раздел 2 стр. 110, 112, 140, 170.
Да, все верно! В Раздел 1 попадать нечему, поскольку мы налог не удерживали. В разделе 2 все должны быть заполнены указанные вами строки + еще кол-во физ. лиц в строке 120.
как сумму НДФЛ (не удержанный) закрыть в ЗУП?
Посмотрите:
Юлия, добрый день! Высылаю Вам скрины:
-выписка в базе, которая выгружается из СБ
-печатный вариант выписки СБ
-платежное поручение (точнее инкассовое).
Сумма из банк.выписки (147 580,96) разбили на 2 (142 580,96 и 5000,00). По выпискам списание и с-до конечное не совпадает. Разницу дает общая сумма ведомости на выплату (298294,00), которая указана (файл №3 ).
Здравствуйте! Сумма в Ведомости должна совпадать с выпиской. Т.е. создайте отдельные Ведомости на 142 580,96 и 5000,00, и отдельную на разницу 150713,04 (298294 — 142580,96 — 5000).
Может быть для корректного отображения в инкассовом поручении при выборе ведомости на выплату вместо ведомости на общую сумму (298294,00) создать три ведомости на суммы инкассовых поручений (142580,96руб 0,08руб и 9,99руб )? Второе и третье ИНКАССО списаны с других счетов. В выписке их не видно.
0,08руб и 9,99руб
эти суммы не поняла откуда, но да, если они есть, на них тоже надо создать отдельные Ведомости.
Точнее, есть еще четвертое ИНКАССО на сумму 155702,97.
Для ясности- банк выставил ИНКАССО на суммы:
155702,97
147580,96 (142580,96 и 5000,00-отдельная ведомость из ЗУП)
0,08
9,99
ИТОГО 303294,00.
Вносите на каждую платежку отдельную Ведомость и все должно получиться!
Юлия, еще вопрос. А возможно ли Регистрацию неудержанного НДФЛ…. сформировать настоящим временем? Или, предположим октябрем-после сдачи 6-НДФЛ?
То, что налог передан передан на взыскание зарегистрируйте после того, как сдадите годовую отчетность.
Добрый день! Спасибо, я уже попробовала в бухбазе удалить ведомость на общую сумму и сформировать новые ведомости по сумме инкассовых поручений. На данном этапе все сошлось.
В ЗУПе не стала менять суммы ведомостей. Думаю, ничего трагичного не произойдет? Осталось понять, почему банк не стал взыскивать сумму морального ущерба. Вы не сталкивались с этим моментом?
Еще подскажите, какие действия будут, если работник проиграет кассацию? Это как-то надо будет делать обратными документами??? Именно в ЗУП.
Насчёт Ведомостей, думаю, ничего страшного.
Почему не взыскали, не могу сказать. Может быть ошибка приставов?
Если нужно будет все откатить, то в ЗУП отменяйте проведение Восстановления в должности и сторнируйте проведенные начисления. Останется долг за работником. Он его либо вернет, либо также будет взыскан.
Получается, сумма морального вреда у нас зависает, как долг перед работником? Со стороны работника никаких запросов не поступало.
Получается, что так. Можете уплатить самостоятельно или ждать пока взыщут.
А как Вы считаете, РСВ за прошлые периоды надо корректировать? И что будет, если этого не сделать? Ждать запрос от налоговой? СЗВ-ТД отправила, СЗВМ-доп отправлю чуть позже, и СТАЖ позже.
В отчет 6-НДФЛ, я так понимаю, все отражаем текущим периодом.
Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Да, в 6-НДФЛ однозначно все текущим периодом.
А вот по РСВ есть сомнения. То, что корректировку подать нужно — соглашусь. Но начислений в периоде у сотрудника не было. Поэтому кажется более логичным подать корректировку с нулевыми суммами в расчете.. У нас сумма начислена текущим месяцем, и в базу взносов она должна попасть в текущем месяце. Мне так кажется.
И в ЗУП сейчас будет именно включение в текущий месяц.
Чтобы отразить помесячно, придется делать перенос доходов по датам вручную. Посмотрите вот этот вопрос: Уточненный РСВ в случае восстановления сотрудника в должности по решению суда.
Юлия, здравствуйте!
Спасибо Вам большое. На данный момент все более-менее понятно. Остальные вопросы-будут решаться по мере поступления.
Хорошо! Тогда вопрос пока не закрываю. Если возникнут уточнения, то пишите!
Юлия, добрый день!
6-НДФЛ сдан. При проверке -ошибок не выявлено. Операцию учета НДФЛ сделала. Все закрылось. Посмотрите, пожалуйста. Скрин прикреплен.
И, еще, подскажите, пожалуйста, один момент. За 2022 год. Если работнику начислено по суду, но банком списано частично-в Разделе 2 (стр.110, 140, и 170) отражается только та сумма и (НДФЛ), которую банк списал? Соответственно, и в 2-НДФЛ?
Здравствуйте! В отчете визуально все отлично!
Если работнику начислено по суду, но банком списано частично-в Разделе 2 (стр.110, 140, и 170) отражается только та сумма и (НДФЛ), которую банк списал? Соответственно, и в 2-НДФЛ?
Я полагаю, что да — только те сумму, которые сотрудник получил мы отражать как доход. Если Вы ему выплатили остаток, то конечно же его тоже нужно отражать, но уже датой выплаты.
Здравствуй, Юлия! Спасибо. Всё нашла, всё сдала). Данный вопрос можно закрывать.